Actividad de auditoría interna
Autoevaluación del sistema de control interno
Conformación y Cobertura
Contacto
Director
Definición
Funcionamiento
Informes de gestión, evaluación y auditoría
Informes de ley
Instrumentos de auditoría
Mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia
Planes de mejoramiento
Seguimiento al Ejercicio Presupuestal
► Programa Anual de Auditoría
El principal instrumento de auditoría de la Unidad de Auditoría es el Programa Anual de Auditoría (PAA), que es un documento que contiene y describe el conjunto de auditorías y actividades a realizar durante un año, en el marco de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y de evaluación y seguimiento.
PAA 2024 | PAA 2023 | PAA 2022 | PAA 2021 | PAA 2020 | PAA 2019 | PAA 2018 |
► Estatuto de Auditoría Interna de la Rama Judicial
► Código de Ética del Auditor Interno de la Rama Judicial
► Otros Instrumentos
Los otros instrumentos de auditoría con que cuenta la Unidad de Auditoría para realizar su gestión se centran en el proceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA del SIGCMA y sus procedimientos y documentos asociados; los cuales están diseñados atendiendo estándares internacionales como el Marco Internacional para la Práctica Profesional del Auditoría Interna® (MIPP), las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y la GTC-ISO 19011:2018.
⇒ Caracterización del Proceso → Listado Maestro de Documentos Internos, Externos y Normatividad → Mapa de Riesgos → Indicadores de Gestión
> Procedimiento: Realización de Auditoría Interna de Gestión
> Procedimiento: Realización de Auditoría Especial
> Procedimiento: Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes de Mejoramiento
> Procedimiento: Preparación y Presentación de Informes Externos e Internos de Orden Legal y otros
> Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Mejoramiento de la Rama Judicial
> Guía para desempeñar el rol enfoque hacia la prevención
Sistema Automatizado para la Actividad de Auditoría Interna
Como apoyo a estos instrumentos, la Unidad de Auditoría implementó el Sistema Automatizado para la Actividad de Auditoría Interna (AUDITA).
AUDITA es una herramienta tecnológica de carácter estratégico que facilita la planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías, así como la generación de informes de auditoría. El sistema tiene como objetivo mejorar la eficiencia y eficacia general de la actividad de auditoría realizada por la Unidad de Auditoría, permitiendo una mejor orientación de las auditorías, un mejor seguimiento de los hallazgos y una producción más eficiente de informes de auditoría.
AUDITA permite a la Unidad de Auditoría gestionar y controlar sus procesos de auditoría interna de manera eficiente y efectiva, en tiempo real.
AUDITA es una poderosa herramienta con el que se mejora de significativa la calidad y la eficiencia del proceso gestión de Control Interno y Auditoría que ejecuta la Unidad de Auditoría.
Ingrese aquí => AUDITA